У разі виникнення проблем з переглядом відео на сторінці Вам необхідно зареєструватися для того, щоб переглядати прихований текст
Тема № 91065: Відео-матеріали по роботі з сервісом ОСББ-online / Видаткова частина: фінансові результати
Додати повідомлення
|
||||
З нами з: Повідомлень: 566 Gold Poster |
Востаннє редагувалось ОЛЬГА OSBB в 05.01.2017, 12:02 |
|||
|
||||
З нами з: 7 лютого 2017 р. Повідомлень: 1 |
дт' 719 0. 00 кт 29 669.15 0 |
|||
|
||||
З нами з: 22 травня 2017 р. Повідомлень: 1 |
в оборотно-сальдовій відомості за 2016р.(станом на 01.01.2017р.) в кредиті рах.44 є сума (наприклад 1000,00). В даний час рах.44 не повинен використовуватись. Як поступити з цією сумою?. Дякую. |
|||
|
||||
З нами з: 19 травня 2017 р. Повідомлень: 17 Bronze Poster |
Добрый день. Мне тоже интересно как закрыть финансовые результаты без использования 44 счета. Может быть кто нибудь ответит?
|
|||
|
||||
З нами з: 27 листопада 2016 р. Повідомлень: 911 Gold Poster |
Доброго дня! Якщо Ви переходити на метод самостійного визначення доходів, вам необхідно зробити перерахунок за весь період. Для налаштування: Особистий кабінет- Видатки - Сервіс - Налаштування - Константи |
|||
|
||||
З нами з: 19 травня 2017 р. Повідомлень: 17 Bronze Poster |
Спасибо большое за ответ. Оказывается, так все просто.
|
|||
|
||||
З нами з: Повідомлень: 14 Bronze Poster |
Доброго дня! Підскажіть будь ласка що робити: нашому ОСББ 5 років, облік вудеться у Вашій програмі та використовується 441 рахунок. Як зробити так, щоб з початку 2017року вести облік без використання 44 рахунку та при цьому не переробляти попередні 4 роки? Чи це неможливо?
|
|||
|
||||
З нами з: 27 листопада 2016 р. Повідомлень: 911 Gold Poster |
Доброго дня! Вам необхідно впевнитись, що ніяких змін в попередні роки вносити не будете та змінити налаштування. Особистий кабінет - Видатки - Налаштування Після цього в січні Вам необхідно обнулити 44 рахунок та перестворити фінансові результати і перенести залишки починаючи з січня. |
|||
|
||||
З нами з: Повідомлень: 14 Bronze Poster |
Що означає обнулити? Яким чином це зробити?
|
|||
|
||||
З нами з: 27 листопада 2016 р. Повідомлень: 911 Gold Poster |
Доброго дня! Вам необхідно закрити прибуток або збиток на фінансовий результат. |
|||
|
||||
З нами з: 30 жовтня 2018 р. Повідомлень: 1 |
Добрый день! Я новичок в программе. При формировании ведомости выбивает продку Дт3771(Розрахунки зі співвласниками) Кт 483 Відшкодування пільг. И так за два месяца август и октябрь. В остальных месяцах все как положено. Как исправить на Дт 3771 Кт 481 (ЦІльові внески співвласників)??? ~/Uploads/Дбайливий-господар/f2503a2c-7242-446f-9fc1-022607ccb98a.docx |
|||
|
||||
З нами з: Повідомлень: 52 Gold Poster |
Доброго дня. Також хочемо закрити 441 рахунок та налаштувати облік доходів на рівні витрат. Але я ніде не знайшла в нормативах такої проводки Дт 441 Кт 79. Допоможіть будь ласка консультацією. Дякую!
|
|||
|
||||
З нами з: 15 лютого 2020 р. Повідомлень: 6 |
Доброго дня. Дуже застаріле відео. Прохання поновити матеріал. Дякую.
|
|||
|
||||
З нами з: 3 червня 2019 р. Повідомлень: 2 |
Добрый день. По поводу проводок Дт 441 Кт 79. Это некорректная проводка. Счет 79 - это итоговый счет года, можно так сказать. В конце года счет 79 всегда закрываем, чтоб в новом году можно было смотреть как работает предприятие именно в текущем году. Счет 79 пассивный, это значит что по Кт отражаем Доход, по Дт отражаем Расход. Разница между Доходом (это Кт сч. 79) и между Расходом ( это Дт сч. 79) и есть финансовый результат, который далее переносим на счет 441 Нераспределенная прибыль, если обороты по Кт больше оборотов по Дт. или на счет 442 Непокрытые убытки если Кт меньше Дт. Вот пример. Оборот по Кт = 20, оборот по Дт = 17. Разница =3. Закрытый счет 79 означает что сальдо конечное = 0, Кт=Дт. В данном случает Кт больше Дт на 3. Чтоб их уравнять, добавляем к Дт сумму =3. Т.е. записавыем проводку Дт сч. 79, Кт сч 441 = 3. В итоге у нас счет 79 закрывается, оборот по Дт=20 и оборот по Кт = 20 и их разница =0. А на счете 441 появляется сумма =3, которая означает, что в конце года предприятие сработало с прибыль =3. Если Кт меньше Дт, или Дт больше Кт, что есть одно и тоже. Например, оборот по Кт = 15, оборот по Дт = 17, разница =2. Тогда пишем проводку Дт сч 442, Кт сч 79 = 2. Так счет 79 закрывается и видно что предприятие сработала с убытком =2. Извините если слишком подробно. |
|||
|
||||
З нами з: 26 червня 2018 р. Повідомлень: 2 |
Добрый вечер! При закрытие финрезультата появился 94 счет, которого ранее не было. Все закрывалось 84 счетом. Сейчас закрывает 94 счетом остается кредитовое сальдо. Что делать? счет 94 появился с ноября 2020 года , ранее все проверила все правильно и нормально.Что делать? В настройках ничего не меняла. Помогите . Плис!!!!!
|
|||
|
||||
З нами з: Повідомлень: 97 Gold Poster |
Добрый день! Вчера начал работать сч.94. При фин.результатах все хорошо закрывалось. Сегодня опять в настройках только сч.84. Что случилось?. Админы, Вы хоть сообщайте, что делаете, что нам ожидать. Почему пропала обратная связь? Что будет с 94? Подождать день-два или Вы не будете ничего делать? Нам формировать жулналы хоз.операций, а там все отражается. Будьте добры, ответьте, чего ожидать?
|
|||
|
||||
З нами з: Повідомлень: 282 Gold Poster |
У меня проверка ревиз. комиссии 09.01.2021 и надо уже распечатывать все оборотки, сижу и догадываюсь что будет с бухучетом.....один день есть 94 счет, второй день нет.............
|
|||
|
||||
З нами з: 3 жовтня 2018 р. Повідомлень: 2 |
Доброго дня ! 94 рах за грудень 2020 року не можу закрити. Що РОБИТИ????? |
|||
|
||||
З нами з: Повідомлень: 97 Gold Poster |
АДМИНЫ!!!!!! АЛЛО!!! Ведь был уже 94 счет 3-4 января! Почему не вернете? Ответьте, пожалуйста, когда настроите программу? Ведь отчетный период! Отвечайте, пожалуйста! Ориентируйте нас во времени Вашей работы. |
|||
|
||||
З нами з: 3 жовтня 2018 р. Повідомлень: 2 |
Доброго дня ! Відкрила грудень - закрити неможливо 719 рах. та 94 рах. ПРОХАННЯ ВСЕ ВІДКОРИГУВАТИ В ПРОГРАМІ !!!!!
|
|||
|
||||
З нами з: Повідомлень: 6 |
Добрий день. Звідки виник 94 рахунок? Адміни, Ви що? у Бухгалтерів звітний період РІК. Коли Виправите?
|
|||
|
||||
З нами з: Повідомлень: 14 Bronze Poster |
У нас та же самая проблема! Очень ждем решения вопроса. Я взяла перед закрытием года запустила пересчет всех итогов и теперь не понимаю что с этим вылезшим 94 счетом делать
|
|||
|
||||
З нами з: 19 лютого 2017 р. Повідомлень: 9 |
Доброго дня! Така сама ситуація з"явився рах.94, в константах нічого не змінювала, а здавати баланс і капець... Комусь щось відписали чи ні???
|
|||
|
||||
З нами з: 28 лютого 2020 р. Повідомлень: 6 |
Добрий день! Як виключити 94рах?
|
|||
|
||||
З нами з: Повідомлень: 97 Gold Poster |
94 обязателен.
|
|||
|
||||
З нами з: 28 лютого 2020 р. Повідомлень: 6 |
|
|||
|
||||
З нами з: 23 лютого 2017 р. Повідомлень: 2 |
Получается, что доходы 719 почему то списываются на расходы 94? ЭТО НЕКОРРЕКТНО в принципе. Хотя должны уходить на 441 счет. Если админы не исправят, то ручками через ручную операцию нужно сделать корректирующую проводку. Иначе никак. Баланс не сойдётся по году. |
|||
|
||||
З нами з: Повідомлень: 1 |
|
|||
|
||||
З нами з: 28 лютого 2020 р. Повідомлень: 6 |
Добрий день! Поясніть, як правильно закрити фін результати, ручними проводками? Писали що до 25.01.2021 все буде добре? То чекати результат?
|
|||
|
||||
З нами з: 25 червня 2018 р. Повідомлень: 19 Bronze Poster |
А чого 94 рахунок обов'язковий? Хіба десь написали, що ОСББ веде 9 клас? Що за брєд? і як закрити рік?
|
|||
|
||||
З нами з: Повідомлень: 97 Gold Poster |
Бухгалтерський облік в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків Київ – 2020 Автор посібника - Н.О. Гура, доктор економічних наук, професор кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. |
|||
|
||||
З нами з: Повідомлень: 14 Bronze Poster |
Кто-то может объяснить смысл этих проводок туда-сюда-обратно??
|
|||
|
||||
З нами з: Повідомлень: 18 Bronze Poster |
В отчет о фин. результатах за 2020 год попала только сумма декабря, когда появился сч. 94. Все предыдущие 11 месяцев, когда сч. 79 формировался без участия сч. 94 в итоговый отчет не попали. Как так?
|
|||
|
||||
З нами з: 7 вересня 2020 р. Повідомлень: 2 |
Доброго дня! Згідно вище вказаного методичного посібника ми повинні всі витрати відносити на 94 рахунок. Проте у програмі всі автоматичні проводки закриваються на 8 клас( наприклад, нарахування зп та податків з зп). Чи будуть внесені зміни в налаштування? Якщо так, то - коли? Чи нам потрібно всі проводки робити вручну?
|
|||
|
||||
З нами з: Повідомлень: 18 Bronze Poster |
В ответ на мое обращение, для правильного формирования годового фин.результата в отчетности, администратор посоветовал удалить все месячные фин. результаты и сформировать их заново, чтобы появился счет 94. Попробовала январь 2020, сч. 94 не сформировался.
|
|||
|
||||
З нами з: Повідомлень: 18 Bronze Poster |
Все получилось. Удалила, а затем снова сформировала финансовые результаты за каждый месяц 2020 года. Теперь в отчетности все нормально.
|
|||
|
||||
З нами з: 10 липня 2017 р. Повідомлень: 1 |
Взяла выдержку из Ваших рекомендаций, размещенных в кабинете: 23. У кінці звітного періоду витрати і доходи списують на рахунок 79 „Фінансові результати”; визначений на ньому отриманий прибуток або збитки списують на рахунок 44 „Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)”. 24. Списання витрат на рахунок фінансових результатів здійснюють у дебет рахунку 79 з кредиту рахунків 80, 81, 82, 83, 84. Доходи на рахунок фінансових результатів списують у кредит рахунку 79 з дебету субрахунків 713, 718, 719. Непокриті збитки (у випадку перевищення витрат над доходами) списують з кредиту рахунку 79 у дебет рахунку 44; нерозподілений прибуток списують з дебету рахунку 79 у кредит рахунку 44. Не могу закрыть год и подать отчетность. Прошу вернуть в соответствии с действующим законодательством. Извините, крик души. Как сдать отчет, если все приходится делать руками?))) Так хоть бы 94 закрывался в 0, так нет, он закрывается на следующий месяц и Ваш же сервис ругается, что баланс посчитать не может. |
|||
|
||||
З нами з: 16 вересня 2021 р. Повідомлень: 2 |
Добрий день, підкажіть, будь ласка, як все ж таки правильно внести налаштування : Метод визначення доходів - самостійно на рівні понесених витрат, автоматично під час нарахування заборгованості по членським внескам чи автоматично під час сплати? Залишати різницю на рах.79 чи включати рах.441 і 442 при визначенні фін.результатів? Інформація в методичних рекомендаціях, викладених на цьому сайті, і в посібнику Гури відрізняється. |
|||
Додати повідомлення