Доброго вечора. Питання з приводу нарахування ЗП: ПКУ передбачено пільгові категорії населеня, які отримують податкову соціальну пільгу (далі ПСП), але обов'язково потрібна заява від працівника. В нас є працівники сумісники, які не мають ПСП, чи не могли б Ви передбачити можливість самостійного внесення даних про наявність ПСП. А також ПСП надається кратно кількості дітей в батьків.
Відсутня колонка для нарахування відпускних та лікарняних.
Також Ви не врахували, що ПСП з 01.01.2013р. змінюється і становитиме 573,5грн, і обмеження для застосування ПСП 1600грн., тобто граничний розмір ЗП на яку застосовується ПСП.
Доброго дня, Андрію. Яким чином можна роздрукувати оборотний баланс? При нарахуванні членських внесків у господарських операціях не відображено суму коригувань з теплопостачання кв№11.
З нами з: 01 січня 2010 р.
Повідомлень: 1798
Gold Poster
>> Люда М
При нарахуванні членських внесків у господарських операціях не відображено суму коригувань з теплопостачання кв№11.
Вам необхідно виконати синхронізацію платежів або вилучити коригування і занести знову. В подальшому занесення коригування автоматично зменшує/збільшує суму в документі "Нарахування заборгованості співвласників"
Доброго дня, Андрію. Скажіть, будь ласка, а чи є можливість у видатковій частині оборотний баланс формувати з вибіркою за декілька днів? Бо я звіряю залишки з банківською випискою і в мене розбіжність, хочу по днях прослідкувати в оборотному балансі рух коштів, а звіт формується тільки за місяць. Чи, можливо, є якісь інші варіанти, як прокрижити 311 рахунок? Дякую.
З нами з: 01 січня 2010 р.
Повідомлень: 1798
Gold Poster
На Ваше прохання змінено логіку програми: в розгорнутому виді кінцеве сальдо кожного документу/проводки впливає на початкове сальдо наступного документа/проводки.
Начали работу с 01 августа 2015г., т.е. взносы совладельцы начинают платить с августа месяца. Часть жильцов заплатили в августе, часть в сентябре.Теперь программа за август показывает должниками кто заплатил в сентябре, а платежи в сентябре отражаются как взносы за сентябрь.Что я неправильно делаю, как зачислять платежи с банка и как указывать за какой месяц оплата.
Доброго дня. я бухгалтер ОСББ Аглопоріт 42 а. в мене проблема із створенням штатного розпису, неможливо додати працівника ( прізвище та ініціали) що робити? допоможіть, будь ласка.
З нами з: 01 січня 2010 р.
Повідомлень: 1798
Gold Poster
Не донарахувалося тому, що у працівника відсутній повний віпрацьований місяць.
Або у Вас неправильні дані у Штатному розписі, або суму "грн/день" Вам необхідно проставити вручну (в Зарплатній Відомості, розгорнувши дані по працівнику).
Доброго дня ! Підкажіть будь-ласка , де я можу знайти таблицю в "видатки-банк- зарахування платежів" , яка має колонки " взаєморозрахунки, матеріали, зарплата, інші операції" для коригування оплат (внесення особових рахунків) . Дякую.
Подскажите, в программе для учета взносов используется счет 481. По инструкции бухучета это - 481 "Кошти, вивільнені від оподаткування". Почему не используется 484 "Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень"? И почему льгота садится на 483 (483 "Благодійна допомога"), а не на 482 "Кошти з бюджету та державних цільових фондів"?
За це повідомлення автору svetlana_al подякували:1 herasymchuk@ukr.net