День добрий
Голова ОСББ за власні кошти здійснив оплату послуг/матеріалів,тощо.
Як правильно все це провести по бухгалтерії, щоб компенсувати власне витрачені кошти?
Поділіться хто має практику, завчасно дякую.
|
||||
З нами з: Повідомлень: 359 Gold Poster |
День добрий Голова ОСББ за власні кошти здійснив оплату послуг/матеріалів,тощо. Як правильно все це провести по бухгалтерії, щоб компенсувати власне витрачені кошти? Поділіться хто має практику, завчасно дякую. |
|||
|
||||
З нами з: Повідомлень: 282 Gold Poster |
Делаете авансовый отчет, проводите по бухгалтерии и возмещаете деньги на основании ав. отчета |
|||
|
||||
З нами з: Повідомлень: 34 Silver Poster |
На який рахунок віднести придбані фітінги, перехідники, фум , авт вимикач (45 грн). Чи можна все кинути на 207 і списати на 801
|
|||
|
||||
З нами з: Повідомлень: 282 Gold Poster |
Конечно можно. Ну раз вы используете субсчета. Тогда правильней списывать на 806- Затраты зап. частей
|
|||
|
||||
З нами з: Повідомлень: 34 Silver Poster |
Спасибо
|
|||