Враховуючи специфіку своєї діяльності, ОСББ може і має переважне право накопичувати цільові надходження (створювати фонди) для фінансування витрат, зокрема, в майбутньому.
Автоматично з 79 рахунку кошти проводилися на 441 або 442, якщо Ви цю функцію відключили, то програма не знаю куди далі ці кошти проводити.
На данному етапі, це лише бухгалтерський рахунок, на якому Ви відображаєте залишок коштів. У податкової питання повинні з'являтися на етапі цільового чи нецільового їх використання.
За це повідомлення автору osbb-online подякували:1 romulj
Тем не менее поинтересовался у знакомого бухгалтера из соседнего ОСББ которая ведет бухгалтерию в 1С, у них если человек заплатил на перед, деньги остаются на 48 счете, на 79 - 0, а 441 и 442 они не используют.
Все вірно, робимо так само, але в обліку від цього нічого не залежить
>> victor Тем не менее поинтересовался у знакомого бухгалтера из соседнего ОСББ которая ведет бухгалтерию в 1С, у них если человек заплатил на перед, деньги остаются на 48 счете, на 79 - 0, а 441 и 442 они не используют.
Роман Гученко
Голова правління АОСББ "Сумщина",
Віце-президент ГО "Всеукраїнська рада голів ОСББ",
Член національно ради з питань ОСББ при КМУ
З нами з: 1 жовтня 2016 р.
Повідомлень: 19
Bronze Poster
Добрий день! В мене таке ж питання. Тобто,перечитавши матеріали про бухоблік в ОСББ ,я зробила висновок, що нерозподіленого прибутку не має бути( рахунок 44). доходи мають бути на рівні витрат, тобто на 79 збираються витрати та списуються з 48 доходи в сумі витрат, а решта зависає на 48. Що думають розробники та досвідчені бухгалтери?
Добрый день. Почему в документе "фінансові результати" в доход от операционной деятельности попали только субсидии и льготы, а сумма начисленных взносов не попала? И в балансе получился Кт 719 только с ДТ48.2 и 48.3, а где списание с Дт48.1 на Кт719 и далее в счет 79 "фінансові результати"? Что я сделала не так. Помогите, пожалуйста. Спасибо.
З нами з: 1 жовтня 2016 р.
Повідомлень: 19
Bronze Poster
Добрий день ! Нагадайте будь-ласка, як відключити автоматичне нарахування фінансових результатів. Я списую доходи на рівні видатків. І ще, при перенесенні залишків программа прийме таке нарахування?
Добрый день. Разбиралась в программе и нашла ответ на Ваш вопрос. В "особистому кабінеті" заходите в "видатки" и там где "сервис" - "налаштування" по стерлочке "Константи". В самом низу - галочкой отмечаете "Не включать рахунки 441 и 442 и определяете "Метод визначення доходів".
За це повідомлення автору osbb579 подякували:2 svetlana_al, Доманська С.М.
З нами з: 30 листопада 2017 р.
Повідомлень: 56
Gold Poster
>> osbb579 Добрый день. Разбиралась в программе и нашла ответ на Ваш вопрос. В "особистому кабінеті" заходите в "видатки" и там где "сервис" - "налаштування" по стерлочке "Константи". В самом низу - галочкой отмечаете "Не включать рахунки 441 и 442 и определяете "Метод визначення доходів".
З нами з: 30 листопада 2017 р.
Повідомлень: 56
Gold Poster
Помогите пожалуйста,что я ввела не так что у меня 1618,80 идет за минусом(((
>> osbb912
>> osbb579 Добрый день. Разбиралась в программе и нашла ответ на Ваш вопрос. В "особистому кабінеті" заходите в "видатки" и там где "сервис" - "налаштування" по стерлочке "Константи". В самом низу - галочкой отмечаете "Не включать рахунки 441 и 442 и определяете "Метод визначення доходів".
З нами з: 27 листопада 2016 р.
Повідомлень: 923
Gold Poster
Доброго дня!
Вам необхідно визначитися на якому рахунку Ви будете обліковувати постачальника "Ліфт - 3" та перестворити проводки, тому що проводку по наданню послуги Ви створюєте на 631 рахунок, а оплату відносите на 685.
Доброго дня! В оборотному балансі за квітень 2021 року зникли рахунки 719 та 79. Також, при формуванні фінансових результатів не формується проводка в закладці документи. В чому причина?